本书目录导读:
《冶金内部审计实务》
作者:李明、张华
出版社:中国财政经济出版社
出版时间:2020年6月
《冶金内部审计实务》是一本结合了理论与实践的审计指南,旨在为冶金行业的内部审计人员提供一套全面、实用的审计方法和技巧,本书由冶金行业资深审计专家李明和张华共同撰写,内容丰富,结构严谨,适合冶金企业内部审计人员、财务管理人员以及相关专业人士阅读。
第一章 绪论
1、1 内部审计概述
1、2 冶金行业内部审计的特点与重要性
1、3 内部审计的发展趋势
第二章 冶金企业内部控制体系
2、1 内部控制概述
2、2 冶金企业内部控制体系构建
2、3 内部控制评价与改进
第三章 冶金企业内部审计程序与方法
3、1 内部审计程序
3、2 内部审计方法
3、3 内部审计质量控制
第四章 冶金企业内部审计实务
4、1 财务审计
4、2 财务报表审计
4、3 成本审计
4、4 内部控制测试
4、5 风险评估与控制
第五章 冶金企业内部审计案例分析
5、1 案例一:某钢铁企业内部审计案例分析
5、2 案例二:某有色金属企业内部审计案例分析
5、3 案例三:某铝业企业内部审计案例分析
第六章 冶金企业内部审计信息化
6、1 内部审计信息化概述
6、2 内部审计信息化建设
6、3 内部审计信息化应用
第七章 冶金企业内部审计发展趋势
7、1 内部审计发展趋势概述
7、2 内部审计与企业风险管理
7、3 内部审计与企业合规
本书共七章,首先介绍了内部审计的基本概念、冶金行业内部审计的特点与重要性以及内部审计的发展趋势,详细阐述了冶金企业内部控制体系的构建、内部审计程序与方法以及内部审计实务,在案例分析部分,本书选取了三个冶金企业的内部审计案例,帮助读者更好地理解内部审计实务,随后,介绍了冶金企业内部审计信息化建设与应用,分析了冶金企业内部审计的发展趋势,为读者提供了有益的参考。
丰富,理论与实践相结合,为冶金行业内部审计人员提供了一套实用的审计方法和技巧,有助于提高内部审计质量,促进冶金企业健康发展。